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- 2026-08-11 发布于江西
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财务审计师工作手册(标准版)
1.第一章总则
1.1审计工作原则与目标
1.2审计范围与对象
1.3审计职责与权限
1.4审计程序与流程
2.第二章审计准备与实施
2.1审计计划制定与执行
2.2审计现场管理与实施
2.3审计证据收集与整理
2.4审计报告撰写与提交
3.第三章审计报告与结论
3.1审计报告编制规范
3.2审计结论的形成与表达
3.3审计意见的提出与反馈
3.4审计结果的归档与存档
4.第四章审计质量控制与风险管理
4.1审计质量管理体系
4.2审计风险识别与评估
4.3审计过程中的质量控制
4.4审计整改与复查机制
5.第五章审计沟通与协调
5.1审计沟通的必要性与方式
5.2审计与管理层的沟通机制
5.3审计与相关方的协调
5.4审计结果的沟通与反馈
6.第六章审计后续管理与跟踪
6.1审计发现问题的跟踪与整改
6.2审计结果的持续跟踪与评估
6.3审计成果的利用与反馈
6.4审计后续工作的规划与实施
7.第七章审计人员管理与培训
7.1审计人员的选拔与培训
7.2审计人员的职业道德与行为规范
7.3审计人员的绩效考核与激励
7.4审计人员的继续
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