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- 2026-08-13 发布于海南
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学校财务管理的自查报告
一、引言:自查的意义与目的
学校财务管理是学校整体管理工作的核心组成部分,其规范、高效、透明运行直接关系到教育教学活动的正常开展、国有资产的安全完整以及学校事业的健康可持续发展。为进一步夯实我校财务管理基础,提升财务治理能力,强化内部管控,防范财务风险,确保各项财经法规政策在我校得到有效落实,根据上级主管部门的统一部署与学校自身发展的内在要求,我校近期组织了一次全面、深入的财务管理自查工作。本报告旨在客观呈现本次自查的过程、发现的问题、产生问题的原因,并提出针对性的整改措施与未来工作展望,以期为后续财务管理工作的优化提供依据。
二、自查的范围与方法
本次自查工作覆盖了学校财务管理的各个主要环节,包括但不限于预算编制与执行、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、财务人员配备与岗位职责、内部控制制度建设与执行、财务信息公开与档案管理等方面。自查工作采取了查阅资料、凭证核查、实地盘点(重点资产)、流程梳理、人员访谈等多种方法相结合的方式,力求全面掌握学校财务管理的实际状况,确保自查结果的客观性与准确性。自查时段主要集中在近一学年,部分重要事项追溯至以前年度。
三、财务管理现状与自查情况
(一)预算管理
学校严格遵循“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的预算编制原则,预算编制过程注重民主参与和科学论证。经查,年度预算编制基本能够反映学校事业发展规划和年度工作
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