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- 2026-08-13 发布于江苏
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年度财务决算审核完成通报函[6篇]
年度财务决算审核完成通报函第(1)篇
尊敬的____:
我司已顺利完成年度财务决算审核工作,现就相关情况通报
一、审核范围
本次财务决算审核涵盖公司全年全部财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及附注等,审核范围覆盖所有业务部门及分支机构,保证财务数据的完整性与准确性。
二、审核过程
审核工作由财务部牵头,联合审计部及合规部共同完成。审核过程严格遵循国家相关财务规范及公司内部管理制度,采用系统化数据核对、交叉验证及专项审计等方式,保证数据真实、完整、可追溯。
三、审核结果
经审核确认,公司2024年度财务数据真实、准确,无重大财务违规或异常情况。主要财务指标如收入、成本、利润及现金流均符合预期目标,财务报表编制规范,无重大错报或遗漏。
四、后续工作
为保证财务数据的持续合规性,公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及相关法规要求,持续加强内部财务与风险控制,落实财务信息透明度管理。
本函旨在通报审核结果,供贵方参考。如贵方有进一步疑问,欢迎随时联系我司财务部。
敬祝商祺!
公司名称_____
日期_____
(此函一式两份,一份存档,一份送交贵方)
年度财务决算审核完成通报函第(2)篇
尊敬的XX公司财务部:
本函旨在通报我公司
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