年度财务决算审核完成通报函[6篇].docxVIP

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年度财务决算审核完成通报函[6篇]

年度财务决算审核完成通报函第(1)篇

尊敬的____:

我司已顺利完成年度财务决算审核工作,现就相关情况通报

一、审核范围

本次财务决算审核涵盖公司全年全部财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及附注等,审核范围覆盖所有业务部门及分支机构,保证财务数据的完整性与准确性。

二、审核过程

审核工作由财务部牵头,联合审计部及合规部共同完成。审核过程严格遵循国家相关财务规范及公司内部管理制度,采用系统化数据核对、交叉验证及专项审计等方式,保证数据真实、完整、可追溯。

三、审核结果

经审核确认,公司2024年度财务数据真实、准确,无重大财务违规或异常情况。主要财务指标如收入、成本、利润及现金流均符合预期目标,财务报表编制规范,无重大错报或遗漏。

四、后续工作

为保证财务数据的持续合规性,公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及相关法规要求,持续加强内部财务与风险控制,落实财务信息透明度管理。

本函旨在通报审核结果,供贵方参考。如贵方有进一步疑问,欢迎随时联系我司财务部。

敬祝商祺!

公司名称_____

日期_____

(此函一式两份,一份存档,一份送交贵方)

年度财务决算审核完成通报函第(2)篇

尊敬的XX公司财务部:

本函旨在通报我公司

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