2026年审计师《内部控制》冲刺押题试卷.docxVIP

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2026年审计师《内部控制》冲刺押题试卷.docx

2026年审计师《内部控制》冲刺押题试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(本题型共15题,每题1分,共15分。每题只有一个正确答案,请将正确答案字母填写在答题卡相应位置。)

1.根据内部控制的目标,内部控制主要能够合理保证的是()。

A.企业经营的绝对盈利

B.财务报告的完全可靠

C.经营效率和效果的达成

D.所有法律法规的完全遵循

2.企业治理层对内部控制的监督主要通过()来实现。

A.参与重大事项的决策

B.定期审阅内部控制评价报告

C.直接执行控制活动

D.对内部审计部门进行绩效考核

3.下列关于内部控制原则的说法中,错误的是()。

A.内部控制应具有全面性,覆盖企业各项活动

B.内部控制应关注所有规模和类型的企业

C.内部控制应强调重要性原则,优先关注重大风险

D.内部控制应遵循成本效益原则,不能增加过多成本

4.企业内部生成的、有助于经营决策和经济决策的信息,属于信息与沟通要素中的()。

A.经营管理信息

B.内部控制信息

C.外部报告信息

D.人力资源信息

5.在内部控制评价中,控制缺陷是指()。

A.内部控

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