医院财务管理自查自纠报告三篇
为进一步贯彻落实国家卫健委、财政部联合印发的《公立医院财务和预算管理办法》《公立医疗机构经济管理年活动方案》相关要求,堵塞财务管理漏洞,防范廉政风险,保障医院运营安全,我院于2024年3月10日至3月25日组织财务科、审计科、纪检监察室、医务科、药学部、设备科、后勤保障部等多部门联合成立自查自纠工作组,对2023年度全口径财务管理工作开展全覆盖、无死角自查,现将自查情况、存在问题及整改措施报告如下。
一、自查工作总体组织情况
本次自查由医院党委统一部署,成立以院长为组长、分管财务副院长和纪检书记为副组长、各相关业务科室负责人为成员的自查工作领导小组,下设专项工作小
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