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- 2026-08-15 发布于江西
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公司财务审计工作手册
第一章总则
第一节审计工作原则
第二节审计组织与职责
第三节审计工作流程
第四节审计工作质量控制
第二章审计计划与准备
第一节审计计划制定
第二节审计前期准备
第三节审计资料收集
第四节审计风险评估
第三章审计实施与执行
第一节审计现场工作
第二节审计证据收集
第三节审计数据分析
第四节审计报告编制
第四章审计报告与沟通
第一节审计报告编制
第二节审计结果沟通
第三节审计整改落实
第四节审计档案管理
第五章审计整改与监督
第一节审计整改要求
第二节审计整改跟踪
第三节审计整改验收
第四节审计整改反馈
第六章审计管理与规范
第一节审计管理架构
第二节审计人员管理
第三节审计制度建设
第四节审计信息化管理
第七章审计监督与评价
第一节审计监督机制
第二节审计绩效评价
第三节审计责任追究
第四节审计持续改进
第八章附则
第一节适用范围
第二节修订与废止
第三节附则
第1章总则
1.1审计工作原则
审计工作应遵循独立、客观、公正、专业和保密的原则,确保审计结果的权威性和可信度。根据《企业内部控制基本规范》和《审计准则》,审计工作需保
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