家电厂内部审计制度
一、总则
(一)目的本制度依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及家电行业质量安全管理标准制定,针对本厂生产流程复杂、产品质量要求高、设备维护频繁、物料损耗较大的现状,旨在规范内部审计工作,防控质量、安全、财务等风险,提升管理效能,降低运营成本,保障企业稳健发展。
1、解决生产环节工序衔接不畅、质量追溯困难的问题;
2、强化设备管理,减少因维护不当导致的故障停机;
3、控制物料浪费,优化库存周转效率;
4、完善财务监督,防止资金流失与舞弊行为。
(二)适用范围本制度覆盖公司生产部、质量部、设备部、仓储部、采购部、财务部及各生产班组,适用于所有正式员工及经
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