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- 2026-08-16 发布于辽宁
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2026年券商内审面试题及答案
一、填空题(每题2分,共20分)
1.______是内审部门的核心职责之一,确保公司运营符合法律法规和内部政策。
2.内部审计的目的是通过独立的评估,提高公司的________和效率。
3.在进行风险评估时,内审部门通常采用________和定性方法相结合的方式。
4.内审报告应包括审计发现、建议和________等内容。
5.内部控制系统的有效性是内审工作的重要________。
6.内审部门应定期对公司的________进行评估,以确保其持续有效性。
7.在审计过程中,内审人员应保持________和客观性。
8.内审部门应与公司的________部门保持密切沟通,以获取必要的支持和信息。
9.内部审计报告的________是确保审计发现得到及时处理的关键。
10.内审部门应定期进行________,以评估和改进审计工作。
二、判断题(每题2分,共20分)
1.内部审计部门应独立于公司的管理层,以确保审计的客观性。(正确)
2.内部审计的目的是为了发现和纠正公司的错误。(错误)
3.内部控制系统的有效性是内审工作的重要依据。(正确)
4.内审报告应包括审计发现、建议和行动计划等内容。(正确)
5.内部审计的目的是为了提高公司的财务报告质量。(错误)
6.内审部门应定期对公司的内部控制进行评估,以确保其持续有效性
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