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记录审计发现问题、整改措施

本次审计为XX省国有资产监督管理委员会委托第三方会计师事务所对XX产业投资集团有限公司(以下简称“XX产投”)2020-2022年财务收支及董事长、总经理任期经济责任履行情况开展的全面审计,本次审计覆盖集团总部及12家二级子公司、8家三级子公司,审计资产总额占集团合并资产总额的92.7%,累计排查各类业务事项1246项,最终梳理形成五类52项具体问题,现将审计发现问题及对应整改措施明确如下:

一、财务核算与资产管理类问题(共18项)

(一)具体发现问题

1.合并报表核算不规范,多计净资产少计负债。审计发现,集团下属三级子公司XX城市发展有限公司2020年以代建政府

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