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- 2026-08-17 发布于福建
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2026年审计基础知识考核试题
一、单选题(共10题,每题2分,计20分)
1.某公司2025年度财务报表审计中,审计人员发现其存货盘点存在重大错报风险。根据审计准则,审计人员首先应考虑采取的措施是?
A.直接执行监盘程序
B.了解内部控制并评估其有效性
C.测试存货计价方法
D.调阅前期审计工作底稿
2.在审计抽样中,若审计人员采用分层抽样的方法,其主要目的是?
A.提高样本代表性
B.降低抽样风险
C.简化审计程序
D.减少样本量
3.某公司2025年度财务报表审计中,审计人员发现管理层拒绝提供某项关键审计证据。根据审计准则,审计人员应如何处理?
A.忽略该事项,继续执行其他审计程序
B.提请被审计单位管理层解释,若无法解释则出具无法表示意见的审计报告
C.考虑替代程序,若无法获取充分、适当的审计证据则出具保留意见的审计报告
D.立即中止审计工作
4.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制设计合理但运行无效。根据审计准则,审计人员应如何处理?
A.仅测试内部控制设计,无需进一步测试运行有效性
B.认为内部控制不可信赖,直接执行实质性程序
C.评估内部控制运行无效的影响,并相应调整审计程序
D.将该事项直接告知被审计单位管理层,无需进一步行动
5.某公司2025年度财务报表审计中,审计人员发
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