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- 2026-08-18 发布于广东
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致:总行征信管理部
发:XX分行风险管理部
日期:XXXX年X月X日
文号:农银XX办发〔XXXX〕XX号
一、自查背景与总体情况
为全面贯彻落实国家金融监管总局及总行关于征信业务管理的最新指示精神,切实提升我行征信业务规范化操作水平,有效防范征信信息泄露、滥用等风险,保障信息主体合法权益,我行根据《征信业管理条例》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》及总行内部相关制度规定,于近期组织开展了全辖范围的征信业务专项自查工作。
本次自查工作以“强化合规意识、健全内控机制、堵塞管理漏洞、提升管理质效”为目标,由分行风险管理部牵头,信息技术部、个人金融部、公司业务部、运营管理部等相关部门协同配合,对辖内所有开展征信业务的分支机构及相关岗位人员进行了全面、深入的检查。自查内容涵盖制度建设与执行、数据报送与质量管理、查询行为规范、异议处理、信息安全与保密、宣传培训等多个关键环节。通过此次自查,旨在及时发现并纠正我行在征信业务管理中存在的薄弱环节,进一步夯实征信管理基础,确保我行征信业务持续健康发展。
二、自查组织与实施
(一)高度重视,周密部署自查工作
分行管理层对本次征信业务自查工作给予了高度重视,成立了以分管行领导为组长,风险管理部总经理为副组长,相关业务部门负责人为成员的征信业务自查工作领导小组,全面负责自查工作的组织领导和统筹协调。领导小组下设办公室于风险管理部,具体负责自查方案
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