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- 2026-08-19 发布于福建
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2026年企业内部审计工作指导与笔试模拟题
一、单选题(共10题,每题2分,总计20分)
1.在内部审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,但管理层未及时采取纠正措施。此时,审计人员应首先采取的行动是?
A.直接向监管机构报告
B.与管理层沟通并要求限期整改
C.暂停审计工作等待管理层反馈
D.将问题记录在审计底稿中等待后续跟进
2.某制造业企业采用ERP系统管理生产数据,内部审计发现系统存在数据篡改风险。审计人员应优先关注以下哪项控制措施?
A.操作日志的完整性
B.供应商付款审批流程
C.仓库库存盘点制度
D.财务报表披露规范
3.在审计小型民营企业的税务合规性时,审计人员应重点关注以下哪项风险?
A.增值税发票虚开
B.社保缴费基数不实
C.关联交易定价不合理
D.资产折旧方法不合规
4.某医药企业需符合《药品管理法》规定,内部审计在评估其合规性时,应重点关注以下哪项环节?
A.医药产品广告宣传
B.医药产品生产批号管理
C.医药产品销售渠道
D.医药产品临床试验数据
5.在审计外贸企业的出口退税时,审计人员应重点关注以下哪项指标?
A.出口货物报关单的真实性
B.退税率计算准确性
C.供应商发票一致性
D.货物运输保险单据完整性
6.某零售企业采用“线上+线下”混合销售
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