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- 2026-08-19 发布于浙江
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述职报告
尊敬的领导:
您好!我是公司的内部审计师[姓名]。在过去的一段时间里,我始终秉持着严谨、公正、客观的原则,履行内部审计职责,为公司的财务管理和风险控制贡献力量。现将这段时间的工作情况向您述职如下:
一、工作概述
内部审计作为公司治理的重要组成部分,旨在通过系统、规范的方法,对公司的财务收支、内部控制、风险管理等方面进行检查和评价,以促进公司规范管理、提高经济效益。在这段工作期间,我的主要工作范围包括对公司内部财务流程的审计、各部门费用支出的审核、内部控制制度的有效性评估以及协助外部审计等相关工作。
二、主要工作及成果
(一)完成多项审计项目
1.财务收支审计:按照审计计划,对公司过去[具体时间段]的财务收支情况进行了全面审计。重点检查了收入确认的准确性、成本费用的合理性以及资金使用的合规性。通过审计,发现并纠正了[X]笔账务处理不规范的问题,确保了财务数据的真实性和准确性。
2.专项审计:针对公司[具体专项,如固定资产管理、应收账款回收等]开展了专项审计。在固定资产管理审计中,核实了固定资产的盘点情况,发现部分资产标签缺失、台账记录与实物不符等问题,并提出了整改建议,目前相关部门已完成整改。在应收账款回收审计中,分析了应收账款的账龄结构,督促相关业务部门加强催收,有效降低了坏账风险。
(二)内部控制审计与优化
对公司现有的内部控制制度进行了全面评估,包括财务审批流程、
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