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- 2026-08-22 发布于江西
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会计事务所审计流程工作手册(标准版)
第一章总则
1.1审计工作原则与目标
1.2审计组织架构与职责
1.3审计工作流程概述
第二章审计计划与准备
2.1审计计划制定与审批
2.2审计现场准备与人员安排
2.3审计资料收集与整理
2.4审计风险评估与应对措施
第三章审计实施与执行
3.1审计现场工作流程
3.2审计证据收集与验证
3.3审计工作底稿的编制与归档
3.4审计沟通与报告编制
第四章审计报告与结论
4.1审计报告的编制与审核
4.2审计结论的形成与表述
4.3审计意见的出具与反馈
4.4审计结果的归档与存档
第五章审计整改与后续管理
5.1审计整改的实施与跟踪
5.2审计问题的闭环管理
5.3审计整改的后续评估
5.4审计整改结果的报告与备案
第六章审计档案管理
6.1审计档案的分类与归档
6.2审计档案的保管与调阅
6.3审计档案的销毁与处置
6.4审计档案的电子化管理
第七章审计质量控制与持续改进
7.1审计质量控制机制
7.2审计过程中的质量检查
7.3审计质量的持续改进措施
7.4审计人员的职业道德与培训
第八章附则
8.1本手册的适用范围与生效日期
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