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- 2026-08-23 发布于云南
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卫生院财务自查报告
为进一步规范财务管理,严肃财经纪律,确保卫生院各项财务工作合法合规、高效运行,根据上级主管部门关于加强财务监管的要求,结合本院实际情况,近期我们组织开展了一次全面的财务自查工作。本次自查旨在摸清家底、发现问题、堵塞漏洞,提升财务管理水平,保障卫生院健康可持续发展。现将自查情况报告如下:
一、自查工作组织与实施
本次财务自查工作由院领导班子统一部署,成立了以院长为组长,分管副院长为副组长,财务科、院办公室及各相关科室负责人为成员的自查工作小组。自查范围涵盖了本院XXXX年X月至XXXX年X月期间的财务管理制度建设与执行、预算编制与执行、收入支出管理、资产管理、采购管理、内部控制等方面。自查工作采取查阅资料、核对账目、实地盘点、座谈询问等多种方式进行,力求全面、深入、细致,确保自查结果的真实性与准确性。
二、自查发现的主要情况
(一)主要成效与亮点
在本次自查过程中,我们也发现了一些财务管理工作中做得较好的方面:
1.制度框架基本建立:我院已初步建立了一套涵盖预算、收支、资产、采购等方面的财务管理制度,为日常财务工作的开展提供了基本遵循。
2.会计核算总体规范:会计凭证、账簿、报表等会计资料基本做到了真实、完整、规范,会计核算方法符合国家统一会计制度要求。
3.预算执行意识增强:近年来,我院逐步加强了预算管理,各科室预算执行的自觉性有所提高,预算对
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