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- 2026-08-25 发布于河北
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融媒体中心财务审计规定
一、总则
财务审计是融媒体中心规范化管理的重要组成部分,旨在确保财务活动的合规性、透明度和效率。本规定适用于融媒体中心所有涉及资金收支、资产管理和财务报告的审计工作。
(一)审计目的
1.保障资金安全,防止舞弊行为。
2.规范财务行为,提高资金使用效益。
3.完善内部控制体系,降低财务风险。
4.提供真实可靠的财务信息,支持决策。
(二)审计范围
1.预算编制与执行情况。
2.收入与支出管理(包括广告收入、版权费、政府补贴等)。
3.资产购置、使用及处置流程。
4.关联交易及第三方合作财务记录。
5.财务报告及信息披露情况。
二、审计职责与权限
(一)审计部门职责
1.负责制定年度审计计划,明确审计重点。
2.对财务报表、合同协议、资金流向等进行核查。
3.提交审计报告,提出改进建议。
4.监督审计整改措施的落实。
(二)审计权限
1.查阅财务凭证、账簿及电子数据。
2.调阅合同、会议纪要等相关文件。
3.就审计事项向相关人员询问,并要求提供解释。
4.对发现的问题进行记录,并暂扣或封存关键文件(如需)。
三、审计程序
(一)准备阶段
1.确定审计周期(如季度、半年度或年度)。
2.收集被审计单位的财务资料及业务说明。
3.制定详细的审计方案,明确审计方法(如抽样审计、全盘审计)。
(二)实施阶段
1.核查收入真实性
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