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- 2026-08-26 发布于山东
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2026年审计师资格《审计》真题卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应如何处理?
A.立即报告管理层并要求整改
B.在审计报告中增加强调事项段
C.仅在内部审计报告中提及
D.不予关注,继续执行剩余审计程序
2.审计工作底稿的编制目的是什么?
A.提高被审计单位的财务报表质量
B.为审计意见提供依据
C.作为内部管理工具
D.减少审计费用
3.在风险评估程序中,审计师主要通过哪些方法获取被审计单位的内部控制信息?
A.询问管理层和关键员工
B.分析财务报表数据
C.重新执行控制程序
D.测试交易流程
4.审计师在执行实质性程序时,发现被审计单位的存货存在重大错报。审计师应如何处理?
A.立即要求被审计单位调整存货
B.增加存货的审计程序
C.在审计报告中增加保留意见
D.暂停审计工作,等待管理层解释
5.审计师在执行审计程序时,发现被审计单位未披露一项重要的关联方交易。审计师应如何处理?
A.忽略该交易,继续执行审计程序
B.在审计报告中增加其他事项段
C.要求被
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