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- 2026-08-28 发布于河南
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中级审计师历年真题模拟卷(带评分标准)
一、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。请判断每小题的表述是否正确,正确的打√,错误的打×)
1.国家审计机关的独立性仅体现为工作上的独立,无需保持机构和人员上的独立。
2.上市公司内部审计机构的审计报告应当首先向董事会下设的审计委员会提交,而非直接向总经理提交。
3.审计证据的充分性和适当性是相互关联的,通常审计证据的适当性越高,所需的审计证据数量就越少。
4.企业的人力资源政策、组织结构、职权与责任分配均属于内部控制要素中的控制活动范畴。
5.审计抽样中的信赖过度风险是指推断的控制有效性低于其实际有效性的风险,会影响审计工作的效率。
6.绩效审计的评价标准既可以是国家发布的行业标准,也可以是被审计单位自行制定的预算、绩效目标等内部标准。
7.注册会计师对财务报表发表审计意见,意味着其可以代替被审计单位管理层承担对财务报表的编制责任。
8.会计师事务所的审计工作底稿自审计报告出具之日起,保存期限不得少于10年。
9.存货监盘程序中,如果被审计单位的存货存放在第三方仓库,审计人员可以直接采信第三方出具的存货存放证明,无需执行额外审计程序。
10.被审计单位是审计整改的责任主体,其主要负责人是整改工作的第一责任人。
二、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分
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