审计师押题卷易错题及答案.docVIP

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  • 2026-08-28 发布于四川
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审计师押题卷易错题及答案

单项选择题(每题2分,共20分)

1.下列审计证据中,可靠性最强的是()

A.被审计单位提供的销售发票

B.被审计单位会计记录

C.注册会计师自行编制的银行存款余额调节表

D.被审计单位管理层声明书

2.以下属于内部审计机构权限的是()

A.对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查

B.对被审计单位的财政收支进行审计

C.对被审计单位的财务收支进行审计

D.对违反财经法规的被审计单位进行处罚

3.审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()

A.内部控制的设置极为有限

B.进行内部控制测试不经济

C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价

D.内部控制风险较低

4.下列关于审计目标的表述,错误的是()

A.审计目标通常可以划分为总体审计目标和具体审计目标

B.审计目标的确定取决于社会的需求和审计界自身的能力与水平

C.社会审计的总目标是揭示财务报表是否存在错报

D.内部审计的总目标是对被审计单位相关业务的真实性、合法性和效益性进行检查和评价

5.下列各项中,属于生产成本审计实质性测试程序的是()

A.对成本项目进行分析性复核

B.审查有关凭证是否经过适当审批

C.审查有关记账凭证是否附有原始凭证,以及这些原始凭证的顺序编号是否完整

D.询问和观察

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