机关单位年度预算执行情况审计汇报
按照相关法律法规及年度审计工作计划的总体部署,审计组对本级机关单位本年度财政预算执行及其他财务收支情况进行了全面、深入的审计。本次审计紧扣“过紧日子”的政策导向,以促进预算管理的规范化、科学化和资金使用绩效最大化为目标,聚焦预算编制、执行、决算、绩效管理以及内部控制等关键环节。现将本年度预算执行情况的审计结果及整改建议汇报如下。
一、审计工作概述与总体评价
(一)审计范围与方法
本次审计的时点范围涵盖本年度1月1日至12月31日的各项预算收支及相关财务活动。审计事项包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金以及其他收入的取得和使用情况;重点审
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