审计整改成效“回头看”专项实施方案全套资料.docxVIP

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  • 2026-09-01 发布于四川
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审计整改成效“回头看”专项实施方案全套资料.docx

为深入贯彻落实党中央、国务院关于审计整改工作的决策部署,扎实做好审计整改“下半篇文章”,切实发挥审计监督“治已病、防未病”的建设性作用,坚决杜绝虚假整改、敷衍整改和纸上整改,特制定本审计整改成效“回头看”专项实施方案。本方案旨在全面检验前期审计发现问题的整改落实情况,推动建立健全长效机制,提升单位内部治理水平。

一、总体要求与工作目标

本次审计整改成效“回头看”工作坚持以问题为导向,以实效为标准,全面核查历次审计发现问题的整改台账。总体要求是做到“三个不放过”,即问题原因未查清不放过、整改措施未落实不放过、长效机制未建立不放过。

工作目标主要包括三个方面。一是全面摸清整改底数,对过往审计指出的问题进行逐一核对,确保整改任务清、责任明、进度实。二是着力破解整改难题,针对历史遗留问题和整改推进缓慢的“硬骨头”,集中力量攻坚克难,推动问题彻底解决。三是强化整改成果运用,通过“回头看”举一反三,深入剖析问题产生的体制机制根源,完善内部管理制度,堵塞管理漏洞,实现“整改一个问题、固化一项制度、完善一套机制”的治理效果。

二、组织领导与职责分工

为确保“回头看”工作扎实推进,成立审计整改“回头看”专项工作领导小组。由单位主要负责人担任组长,分管审计和财务工作的领导担任副组长,各相关业务部门负责人为成员。领导小组下设办公室,设在内部审计部门,负责日常统筹协调和督导检查工作。

职责分工方面,内部审

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