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- 2026-09-03 发布于江西
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2025年商业行业财务部专员审计配合操作手册
第1章职能概述
财务部与外部或内部审计部门的协同,早已超越简单的文件提供范畴。在日益复杂的商业环境和不断强化的监管要求下,财务部专员的审计配合工作,已成为企业保障财务合规、提升内控水平、防范经营风险的关键一环。本章旨在清晰界定财务部专员在此过程中的具体角色、配合的重要性、核心流程、协作模式及风险控制要点,为高效、精准地完成审计支持任务奠定基础。
1.1财务部专员审计配合职责
财务部专员作为连接企业财务运作与审计监督的桥梁,其职责远不止于响应审计问卷或提供基础单据。他们需要深入理解审计目标,主动识别并准备相关审计证据,确保财务信息的真实、准确、完整和及时传递。具体职责涵盖:协助审计师理解公司会计政策、财务报告编制流程及内部控制设计;根据审计师要求,快速、准确地收集、整理和提供账簿记录、交易凭证、合同文件、会议纪要等各类审计所需资料;参与审计访谈,提供必要的解释和说明;跟进审计现场工作的进展,及时响应审计师提出的疑问和需求;协助完成审计底稿的复核工作,确保审计证据链的完整性和适当性;并在审计结束后,跟进审计报告意见的落实情况。可以说,财务部专员是审计工作顺利推进的“润滑剂”和“导航员”,其专业性和配合度直接影响审计效率和结果质量。
1.2审计配合工作的重要性
忽视审计配合环节,企业可能面临多重潜在损害。审计发现的问题若因资料提供不及时
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