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- 2026-09-03 发布于浙江
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信息咨询公司审计师述职报告
一、岗位职责概述
作为信息咨询公司审计师,主要负责对公司财务收支、业务运营、风险管理等方面开展独立审计工作,验证财务信息真实性与合规性,评估业务流程有效性,识别潜在风险并提出改进建议,为公司决策提供可靠审计依据,保障公司持续健康发展。
二、年度工作完成情况
(一)财务审计工作
本年度共完成12次常规财务审计,覆盖公司各季度财务报表及年度财务决算。在审计过程中,严格按照《企业会计准则》及公司财务管理制度,对会计凭证、账簿、报表等资料进行全面核查。重点关注了收入确认、成本核算、费用报销等关键环节,累计审查凭证3200余张,发现并纠正了8项账务处理不规范问题,涉及金额共计15.6万元。
针对公司投资项目,开展了3次专项财务审计。对项目资金使用情况、投资回报率、收益分配等进行深入审计,出具专项审计报告3份,提出合理化建议12条,有效防范了投资风险。例如,在对某信息系统开发项目的审计中,发现资金拨付与项目进度不匹配的问题,及时建议调整付款计划,避免了资金浪费。
(二)业务流程审计
对公司核心业务流程进行了全面审计,包括客户咨询服务流程、项目承接与执行流程、信息数据管理流程等。通过实地走访、人员访谈、流程穿行测试等方式,评估业务流程的合理性和效率性。共发现流程漏洞15处,如客户信息传递不及时、项目验收标准不明确等,并协助相关部门制定了《业务流程优化方案》,推动流程改
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