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- 2026-09-04 发布于山东
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内部审计知识点
内部审计概述
内部审计的定义与目标
内部审计的定义:内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。
内部审计的目标:
1.提供独立、客观的保证和咨询服务,以增加价值和改善组织的运营。
2.评价和改善风险管理、控制和治理过程的效果。
3.帮助组织实现其目标,通过系统、规范的方法评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果。
4.促进组织治理结构的完善,提高组织的透明度和责任感。
内部审计的职责与权限
内部审计的职责:
1.独立评价组织的风险管理、控制和治理过程。
2.提供咨询服务,帮助组织改进运营和管理。
3.监督和评估组织的内部控制体系。
4.识别和评估组织面临的风险。
5.提出改进建议,促进组织目标的实现。
内部审计的权限:
1.独立获取信息和资料的权利。
2.独立进行调查和访谈的权利。
3.独立出具审计报告的权利。
4.独立提出改进建议的权利。
内部审计的原则
独立性与客观性原则:内部审计应独立于被审计的业务和部门,保持客观公正的态度。
专业胜任能力原则:内部审计人员应具备必要的专业知识和技能,能够胜任内部审计工作。
保密性原则:
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