内部审计核查管理办法.docx

内部审计核查管理办法

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、适用范围与审计对象 5

三、内部审计核查组织架构与职责 6

四、内部审计核查工作原则 8

五、内部审计核查准备工作 10

六、内部审计核查实施程序 13

七、内部审计核查技术方法 15

八、审计发现问题的认定与分析 18

九、内部审计核查报告编制与发布 20

十、审计结果整改跟踪与反馈 22

十一、内部审计核查风险管理 24

十二、内部审计核查档案管理 26

十三、内部审计核查信息保密管理 29

十四、内部审计核查信息化建设 32

十五、内部审计人员

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