内部审计核查管理办法
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、适用范围与审计对象 5
三、内部审计核查组织架构与职责 6
四、内部审计核查工作原则 8
五、内部审计核查准备工作 10
六、内部审计核查实施程序 13
七、内部审计核查技术方法 15
八、审计发现问题的认定与分析 18
九、内部审计核查报告编制与发布 20
十、审计结果整改跟踪与反馈 22
十一、内部审计核查风险管理 24
十二、内部审计核查档案管理 26
十三、内部审计核查信息保密管理 29
十四、内部审计核查信息化建设 32
十五、内部审计人员
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