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- 2026-09-08 发布于福建
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2026年审计学基础:内部审计与外部审计知识题库
一、单选题(共10题,每题2分)
1.内部审计的主要目标是()。
A.对财务报表进行独立鉴证
B.评估和改善组织的风险管理、控制和治理流程
C.监督外部审计师的独立性
D.直接对外披露审计结果
2.根据中国内部审计协会《内部审计章程》,内部审计部门的独立性应向()。
A.董事会直接负责
B.总经理直接负责
C.审计委员会负责
D.财务部负责人
3.外部审计师在执行财务报表审计时,其审计报告的审计意见类型不包括()。
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.内部控制评价意见
4.在中国,上市公司内部审计部门的主管通常由()。
A.财务总监兼任
B.总经理提名
C.审计委员会任命
D.股东大会直接指定
5.内部审计人员执行审计时,应遵循的核心原则是()。
A.逐级汇报
B.客观公正
C.收费合理
D.及时高效
6.根据国际内部审计师协会(IIA)的定义,内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的()。
A.财务业绩
B.风险管理、控制和治理过程
C.市场份额
D.人力资源效率
7.外部审计师在执行舞弊审计时,通常采用的主要审计程序是()。
A.详细测试所有交易
B.重新执行内部控制测试
C.
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