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- 2026-09-08 发布于江苏
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金融风险防范与化解制度
第一章总则
第一条为有效防范和化解企业运营过程中的各类金融风险,规范相关业务流程,健全风险管理体系,保障企业资产安全与可持续发展,特制定本制度。通过系统化、常态化的风险管控措施,提升企业应对市场变化和不确定性的能力,明确风险识别、评估、处置、报告等全流程管理要求,确保各环节责任落实到位,促进企业稳健经营。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖公司所有业务活动及管理场景,包括但不限于财务资金管理、信贷业务、投资决策、担保管理、外汇交易、衍生品应用、担保业务等涉及金融风险的领域。所有参与相关业务的人员必须严格遵守本制度规定,确保经营活动在风险可控范围内进行。
第三条本制度涉及的核心术语定义如下:
(一)“XX专项管理”指针对特定金融风险领域(如信用风险、市场风险、操作风险等)建立的全流程、系统性管控机制,包括风险识别、评估、预警、处置、报告等环节的管理活动。其外延涵盖制度制定、流程优化、工具应用、培训宣贯、考核问责等综合管理措施。
(二)“XX风险”指企业在金融活动中可能面临的潜在损失或不确定性事件,包括但不限于信用风险(如交易对手违约)、市场风险(如利率、汇率波动)、流动性风险(如资金周转不足)、操作风险(如内部流程缺陷)、合规风险(如违反监管要求)等。其外延涉及直接经济损失、声誉损害、法律诉讼、监管处罚等多种后果
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