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- 2026-09-09 发布于河南
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工商银行审计经理笔试测试题及答案
一、单项选择题(共15题,每题1分,共15分。每题只有1个正确答案,错选、不选均不得分)
1.中国工商银行内部审计实行垂直管理体制,总行审计部的法定汇报路径为()
A.仅向总行行长汇报工作
B.向董事会审计委员会、监事会负责并报告工作,同时向高级管理层通报审计情况
C.仅向董事会审计委员会汇报工作
D.向总行合规部、风险管理部同步汇报工作
【答案】B
【解析】根据《中国工商银行内部审计章程》规定,工行内部审计实行“垂直管理、下审一级”的管理体制,总行审计部对董事会审计委员会、监事会负责并报告工作,同时向高级管理层通报审计发现及工作情况,从治理架构层面保障审计独立性。
2.审计人员开展信贷业务审计时,确定的可接受审计风险为5%,评估的重大错报风险为20%,则可接受的检查风险为()
A.25%B.1%C.4%D.15%
【答案】A
【解析】根据审计风险模型:审计风险=重大错报风险×检查风险,可接受检查风险=可接受审计风险/重大错报风险=5%/20%=25%。
3.信用风险审计的核心核查内容是()
A.信贷客户的行业归属
B.信贷资产的风险分类准确性及信用风险缓释措施有效性
C.信贷业务的办理效率
D.信贷人员的绩效考核规则
【答案】B
【解析】信用风险审计围绕信贷资产质量真实性展开,核心是核查风险分
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