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  • 2026-09-10 发布于四川
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机关固定资产处置流程合规性自查报告.docx

机关固定资产处置流程合规性自查报告

一、自查工作概述

固定资产处置是机关国有资产全生命周期管理的“最后一公里”,直接关系到国有资产的保值增值与安全完整。本次自查旨在全面梳理机关固定资产处置现状,通过穿透式排查发现管理盲区,规范处置行为,确保资产处置全过程有法可依、有迹可循、风险可控。

自查工作于2024年X月X日至X月X日进行,覆盖机关本级及下属3个事业单位。自查范围包括2023年1月1日至2024年X月31日期间处置的所有固定资产,涉及车辆、办公设备、家具用具、专用设备等四大类。本次自查共查阅处置档案47卷,实地核验已处置资产去向12

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