财务管理及内部审计制度实用指南.pdf

财务管理及内部审计制度

专用收据并盖有对方发票专用章各种凭证要素必须齐全并且无涂改刮擦等四对账要求会计要与出纳定期核对账务如发生余额不相符要及时查找原因调整账务五监督管理财务收支报表要按月据实上报董事会董事会有权对公司财务支出进行检查与质询四现金银行存款支票的管理

为进一步加强财务管理,规范财务收支行为,严密财务会计

核算手续,保证公司各项业务的顺利,制定本办法。

一、财务管理原则

财务管理部门要严格遵守财经纪律,严格执行财务制度、坚

持节简办事的原则,严格控制费用

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