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- 2026-09-12 发布于四川
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内部审计报告
根据内部审计制度的规定,我们审计了___在第8年1-12
真实性正确性合规性和有效性三审计时期我们审计了第年月的会计凭证资产负债表利润表以及相关财务资料四审计结论资金安全性我们进行了每季一次的例行财务检查对货币资金进行了盘点核对发现账实一致截至第年月日银行存款账面余额为xxxxxxxx元现金账面余
月期间的财务收支和财务制度执行情况,并得出以下结论:
一、审计项目:
我们审计了___的财务收支项目。
二、审计目的:
福利费直接记入生产成本动力设备的折旧费日常维护费车间管理人员工资及福利费等记入制造费用后入生产成本该年度的会计账务处理符合会计核算制度中的相关规定无重大错误审计建议执行情况建议公司制定严格的资金收支管理制度定期核对货币资金账户并跟踪和指导会
我们的审计目的是审查公司资金的安全性、资金费用预算
执行情况、财务制度执行情况、资金使用情况以及会计核算的
真实性、正确性、合规性和有效性。
三、审计时期:
我们审计了第8年1-12月的会计凭证、资产负债表、利
润表以及相关财务资料。
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