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- 2026-09-14 发布于北京
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三审字(90)1号关于年工作总结的报告
行政事业单位定期审计项目16个,其中季度审4个,半年审10个,年度审2个。
在完成本局计划项目的同时,还充成了1988年度县决算审计(属地区局审计任务,
由我们负责主审。)
1、建立自筹基建审计制度。今年三月,县府批转了等4个单位关于建
立自筹基建审计制度的报告。此后,我们审计了3个自筹基建项目,计自筹资
金49.5万元,符合规定。
2、对停缓建项目进行审计。对县食品罐头厂实罐车间、县府馆、县图
书馆、团县委青少年活动室4个停缓建项目进行了审计。计压缩基建面积4360平方米,
压缩投资176.3万元,达到真停实缓。
3、县实际,我们于今年4~6月间,对工业、商业、粮食、物资4个系统51个企
业单位1988年度的业务费开支情况进行了审计。经审计,一年中列支业务费141.18万
元,其中用于请客送礼的有63.12万元,数额较大,支出惊人,名目繁多。
五、重视审计
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