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- 2026-09-12 发布于山东
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企业内部审计现状分析
内部审计是企业治理体系的核心支柱,是防范经营风险、规范运营管理、保障资产安全、推动企业高质量发展的关键内生监督力量。随着国内企业现代化治理体系不断完善、数字化转型持续深化及监管政策日趋严格,内部审计的职能定位已从传统财务查错纠弊,逐步向风险防控、战略赋能、价值创造的全方位复合型职能转型。当前我国企业内部审计建设整体稳步推进,但多数企业在体制机制、履职效能、技术应用、人才建设等方面仍存在短板,与世界一流内部审计体系、企业高质量发展需求存在明显差距。本文结合当前行业发展态势,全面剖析企业内部审计发展现状、现存问题、深层成因及优化方向。
一、企业内部审计发展整体成效
近年来,在政策引导、市场倒逼和企业内生需求的多重驱动下,国内企业内部审计工作取得阶段性进展,审计体系规范化、职能全面化、流程标准化水平持续提升。
一是审计职能持续拓展,覆盖范围全面延伸。传统内部审计以财务收支核查、合规纠错为核心,业务覆盖面狭窄、工作被动滞后。现阶段多数企业已突破单一财务审计边界,逐步构建起合规审计、财务审计、经营审计、内控审计、专项审计相结合的多元化审计体系,全面覆盖采购管理、资金管控、项目建设、子公司运营、投资决策等核心高风险领域,实现业务全流程、管理全层级的监督覆盖,有效填补企业运营管理监督盲区。
二是治理地位稳步提升,制度体系日趋完善。越来越多的企业充分认识到内部审计的治理价值
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