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- 2026-09-12 发布于上海
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2026年会计师事务所年终审计工作计划
一、年终审计工作总体目标与指导原则
(一)总体目标
本次年终审计以完成事务所全年签约客户的年度财务报表审计为核心目标,同时兼顾客户财务管理优化需求与事务所自身质量提升。具体而言,一是确保所有审计项目严格遵循注册会计师执业准则及行业监管要求,出具真实、准确、合规的审计报告,为客户股东、债权人及监管机构提供可靠的财务信息依据;二是通过审计发现客户财务管理中的薄弱环节,为客户提供针对性的改进建议,助力其提升财务内控水平与经营管理效率;三是总结全年审计工作经验,优化事务所内部审计流程与质量控制体系,增强团队专业能力与服务竞争力,为下一年度业务拓展奠定坚实基础。
(二)指导原则
独立客观公正原则。所有审计人员需严格遵守独立性要求,规避与客户存在任何可能影响公正判断的利益关联,在审计过程中保持客观立场,以事实为依据、准则为准绳,不受外界干扰,确保审计结论的公正性与权威性。
风险导向审计原则。将风险评估贯穿审计全过程,针对不同行业、不同规模的客户,精准识别财务报表重大错报风险领域,如制造业的存货计价与减值风险、服务业的收入确认风险、金融业的信贷资产减值风险等,合理分配审计资源,重点聚焦高风险环节,提升审计效率与效果。
质量优先原则。始终将审计质量放在首位,严格执行多级复核制度,确保每一项审计程序都落实到位、每一份审计证据都充分可靠、每一份审计报告都严谨合规
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