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- 2026-09-13 发布于江西
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2025年法律行业审计部审计师审计程序执行手册
1.总则
审计程序的执行,是审计师确保财务报告真实、完整,并符合相关法律法规的核心环节。缺乏系统化的流程和明确的规范,不仅会削弱审计意见的权威性,还可能导致遗漏重大错报,影响利益相关者的决策。2025年法律行业审计部审计师审计程序执行手册,旨在为审计师提供一套标准化、可操作的执行框架。本章将阐述手册的适用范围、编制依据、基本原则,并对审计流程进行概述,为后续章节的详细规定奠定基础。
1.1目适用范围
本手册适用于法律行业审计部所有参与审计程序的审计师。适用范围涵盖但不限于以下领域:
-财务报表审计:包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等常规财务报表的审计。
-专项审计:针对特定法律合规事项、交易确认、资产评估等专项审计任务。
-内部审计:在法律行业内部,对业务流程、风险控制、合规性等方面的审计。
适用对象包括但不限于:
-审计项目经理:负责审计计划的制定、执行和监督。
-审计执行师:负责具体审计程序的执行和证据收集。
-审计助理:协助审计执行师完成基础性审计工作。
本手册不适用于非审计师角色的人员,如财务分析师、法律顾问等。本手册也不涵盖非营利组织、政府机构等非法律行业审计的特定要求。
1.2目编制依据
本手册的编制,基于以下法律法规、行业标准和实务经验:
1.法律法规:
-《中华人民
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