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律师事务所年度内控自查报告
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一、年度内控自查总体概述 3
二、内控管理体系建设与运行说明 4
三、组织架构设置与职责分工情况 6
四、执业业务规范与合规性自查 11
五、客户准入与风险评估机制审查 13
六、案件收费与资金收支管理审计 15
七、财务会计制度与合规性检查 17
八、风险识别与风险防控执行情况 20
九、人力资源与薪酬分配制度评价 22
十、信息技术与数据安全防护措施 25
十一、办公场所与档案管理规范自查 27
十二、执业道德与利益冲突防控成效 29
十三、重大事项决策程序合
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