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律师事务所年度内控自查报告

目录TOC\o1-4\z\u

一、年度内控自查总体概述 3

二、内控管理体系建设与运行说明 4

三、组织架构设置与职责分工情况 6

四、执业业务规范与合规性自查 11

五、客户准入与风险评估机制审查 13

六、案件收费与资金收支管理审计 15

七、财务会计制度与合规性检查 17

八、风险识别与风险防控执行情况 20

九、人力资源与薪酬分配制度评价 22

十、信息技术与数据安全防护措施 25

十一、办公场所与档案管理规范自查 27

十二、执业道德与利益冲突防控成效 29

十三、重大事项决策程序合

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