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- 约 29页
- 2026-09-14 发布于江西
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建筑行业工程部工程师结算审计管理手册
第1章总则
1.1目的
工程部工程师结算审计管理手册的核心目的在于建立一套标准化、系统化的审计流程,确保项目结算数据的准确性、合规性,并有效控制成本风险。结算审计作为工程管理的关键环节,直接影响项目利润和客户满意度。若审计流程混乱或执行不到位,轻则导致结算滞后,重则引发合同纠纷。例如,某项目因材料单价未按合同约定调整,最终产生超支20%的情况,正是缺乏严格审计所致。本手册旨在通过明确职责、细化流程、强化监督,将审计风险控制在可接受范围内,为工程部提供决策依据,同时提升整体管理效率。
1.2适用范围
本手册适用于所有由工程部负责的工程项目结算审计工作,包括但不限于:新建工程、改扩建工程、维修加固工程及全过程项目管理中的结算审核。覆盖范围涵盖从工程量计算、单价审核到总价复核的全流程,以及与结算相关的合同条款、变更签证、索赔资料等。具体场景包括:
-土建工程:钢筋、混凝土、模板等传统分项工程的结算审计;
-安装工程:给排水、电气、暖通等系统工程的结算审核;
-专项工程:如BIM建模优化、绿色施工等创新项目的结算管理。
不适用于纯设计类项目或非工程部主导的内部结算,但可参考部分流程作为参考。
1.3依据
工程部结算审计管理需严格遵循以下法律法规及行业标准:
1.法律法规:《中华人民共和
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