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- 2026-09-16 发布于四川
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医疗废物转移联单督查总结
一、督查背景与总体评价
医疗废物转移联单是追踪医废流向、界定法律责任的核心凭证,其填写与流转的合规性直接关系到医疗机构是否履行了《医疗废物管理条例》及《危险废物转移联单(医疗废物专用)管理办法》规定的法定溯源义务。本次督查旨在排查医废内部交接与院外转运环节的联单管理盲区,堵塞非法流失与台账倒挂漏洞。
本次督查覆盖院区45个医废产生科室(含病房、门诊、实验室、医技科室)、3个暂存间及2家第三方处置单位的交接全流程。采取调阅台账+现场跟车+监控回放方式,抽查2024年1月至5月内部交接单4,200份、转移联单156份。
总体评价:医废转移联单制度总体框架已建立,院级与第三方处置单位的宏观交接基本合规,但内部交接至暂存间的微观环节存在断链,联单填写质量与实物对账匹配率不达标,存在明显的法律与合规风险。本次督查发现问题23项,下达整改通知书12份。
二、督查发现的主要问题及风险分析
联单流转过程暴露出重流转、轻对账,重签字、轻核实的系统性缺陷,问题集中于交接重量失真、台账断链与存根管理失控三个维度。
2.1交接重量失真与记录违规
科室内部交接与暂存间出库时,重量数据普遍失真,直接导致联单数据失去审计价值。
1.目测估算替代过磅称重
■现象描述:抽查45个产生科室,有31个科室在交收医废时未使用电子台秤,直
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