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- 2026-09-16 发布于江西
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2025年建筑业审计部审计员工程审计管理手册
1.总则
1.1目的
1.2范围
本手册适用于审计部所有参与工程审计工作的审计员,涵盖从项目启动到竣工验收全周期的审计活动。具体包括但不限于:施工合同履约审计、工程变更签证审核、成本控制有效性评估、质量与安全合规性检查、竣工决算审计等关键环节。对于EPC(设计-采购-施工)总承包项目,审计重点需延伸至设计阶段的技术经济合理性分析;而装配式建筑项目,则需加强对预制构件质量追溯的审计力度。审计范围以审计计划为准,但审计员应具备主动拓展审计深度的能力,如发现潜在重大风险时,可突破既定范围提交专项审计报告。
1.3依据
审计工作的开展严格依据以下法律法规及行业标准:
-《中华人民共和国审计法》及其实施条例;
-《建设工程质量管理条例》(GB50300-2013);
-《建设项目档案管理规范》(GB/T50328-2014);
-企业内部《工程审计管理办法》(编号:XYZ-AUD-2024)及《风险控制矩阵表》。审计员需实时关注行业动态,例如住建部发布的《关于推广BIM技术在审计中的应用指南》,此类新规需在30日内纳入审计工具箱。
1.4管理原则
工程审计管理遵循三大核心原则:
1.独立性原则:审计员需与被审计单位保持物理隔离(建议间距不小于50米),审计判断不受任
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