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- 2026-09-19 发布于山西
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审计师师试题及答案
一、单项选择题(共20分)
1.审计的总目标是注册会计师对被审计单位财务报表的合法性和公允性发表审计意见。下列关于审计总目标的表述中,正确的是()。
A.对被审计单位管理层的经营责任发表意见
B.对被审计单位内部控制的有效性发表意见
C.对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表意见
D.对被审计单位会计核算资料的真实性发表意见
答案:C
2.在审计过程中,注册会计师获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。
A.被审计单位编制的银行存款余额调节表
B.注册会计师亲自监盘的存货数量
C.从银行获取的银行对账单
D.被审计单位提供的采购发票
答案:B
3.下列各项中,不属于内部控制基本要素的是()。
A.控制环境
B.风险评估过程
C.信息与沟通
D.审计意见
答案:D
4.注册会计师在实施风险评估程序时,下列做法中正确的是()。
A.仅实施分析程序
B.仅询问被审计单位管理层
C.实施询问、分析程序和检查程序
D.仅实施检查程序
答案:C
5.重要性是指被审计单位财务报表中错报或漏报的严重程度,这一程度在特定环境下可能影响财务报表使用者的判断或决策。下列关于重要性的表述中,错误的是()。
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