审计发现问题整改落实工作报告.docxVIP

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  • 2026-09-20 发布于四川
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根据上级主管部门关于加强内部审计监督、推动问题整改的工作部署,我单位高度重视审计反馈意见,坚持问题导向,强化责任担当,扎实推进审计发现问题的整改落实工作。现将有关情况报告如下:

一、高度重视,全面部署整改工作

自收到审计报告以来,我单位迅速召开专题会议,组织领导班子成员及相关部门负责人认真学习审计意见,深入剖析问题根源,明确整改方向和重点任务。单位主要负责人切实履行整改第一责任人职责,亲自部署、亲自督办,成立由分管领导牵头、相关科室参与的整改工作专班,制定《审计发现问题整改落实方案》,细化整改措施、明确责任分工、设定完成时限,确保整改工作有序推进、取得实效。

同时,我单位将审计整改作为提升内部治理能力、规范财务管理、防范廉政风险的重要抓手,通过召开警示教育大会、开展制度培训等方式,增强全体干部职工的规矩意识和纪律观念,营造“以审促改、以改促优”的良好氛围。在整改过程中,坚持举一反三、标本兼治,不仅着力解决具体问题,更注重从制度机制层面堵塞漏洞,防止类似问题再次发生。

二、聚焦问题,逐项推进整改落实

本次审计共指出我单位在预算执行、资产管理、合同管理、内部控制等方面存在的5类12项具体问题。针对这些问题,我们坚持分类施策、精准发力,逐条逐项制定整改措施并严格落实。

一是关于预算执行不规范的问题。审计指出部分项目资金支出进度滞后、预算调整程序不合规等问题。对此,我单位已重新梳理年度预算

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