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- 2026-09-21 发布于广西
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2026年财务经费使用效益工作总结
2026年财务经费管理工作严格落实过紧日子要求,以提升经费使用效益为核心,坚持“保重点、压一般、防风险、提效能”核心方向,统筹各类财力资源精准匹配中心工作需求,全年共管理统筹各类经费12768.42万元,年度预算执行率达96.8%,较2025年提升2.1个百分点,刚性运转、重点任务、民生保障/技术研发/教学科研等核心领域经费保障率100%,“三公”经费及一般性非重点支出较上年压减3.2%,结转结余存量资金盘活率达92.7%,全年未发生重大财务违规、资金跑冒滴漏问题,经费使用绩效在上级年度综合考评中获“优秀”等次,探索形成的“效值挂钩”经费分配机制被上级主管部门作为典型经验在系统内推广。
一是聚焦核心保障,精准匹配资金需求,筑牢工作运转支撑。坚持资金跟着任务走,优先保障刚性、重点、应急类支出,切实把有限资金用在发展急需、群众关切/生产关键/育人核心的领域。刚性支出足额保障到位,全年安排人员经费、正常公用等刚性运转支出4926.18万元,严格落实工资福利、社保缴费、住房公积金等政策性支出保障要求,全年未发生拖欠、迟缴问题;对日常公用经费实行分类定额管理,细化办公耗材、物业运维、会议活动等12类支出定额标准,推动通用办公成本持续下降,其中单页文印成本从2025年的0.12元降至0.08元,全年累计节约文印、办公耗材等支出37.2万元。重点领域优先倾斜到
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