2026年《审计审计内部控制》考试试卷解析版.docxVIP

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2026年《审计审计内部控制》考试试卷解析版.docx

2026年《审计审计内部控制》考试试卷解析版

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(下列各题只有一个正确答案,请将正确答案的字母代号填在题后的括号内。每题1分,共20分)

1.根据COSO框架,提供组织运营所需的权威并维护资产安全的基本原则是()。

A.职责分离

B.授权批准

C.实物控制

D.独立核查

2.下列各项中,不属于内部控制监督活动要素的是()。

A.内部审计部门的定期评估

B.管理层的经营分析和业绩评估

C.日常的运营监督

D.供应商对采购流程的抽查

3.当审计师评估某项内部控制后,认为其设计合理,但运行效果未达到预期,则该内部控制缺陷属于()。

A.设计缺陷

B.运行缺陷

C.重大缺陷

D.一般缺陷

4.审计师计划测试某项旨在防止unauthorizedsalestransactions的控制。该控制测试的目标是获取关于该控制()的证据。

A.设计有效性

B.运行有效性

C.重要性水平

D.风险评估结果

5.下列关于内部控制评价的说法中,错误的是()。

A.内部控制评价通常由被审计单位管理层负责组织

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