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- 2026-09-22 发布于湖北
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2026年《审计审计内部控制》考试试卷解析版
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(下列各题只有一个正确答案,请将正确答案的字母代号填在题后的括号内。每题1分,共20分)
1.根据COSO框架,提供组织运营所需的权威并维护资产安全的基本原则是()。
A.职责分离
B.授权批准
C.实物控制
D.独立核查
2.下列各项中,不属于内部控制监督活动要素的是()。
A.内部审计部门的定期评估
B.管理层的经营分析和业绩评估
C.日常的运营监督
D.供应商对采购流程的抽查
3.当审计师评估某项内部控制后,认为其设计合理,但运行效果未达到预期,则该内部控制缺陷属于()。
A.设计缺陷
B.运行缺陷
C.重大缺陷
D.一般缺陷
4.审计师计划测试某项旨在防止unauthorizedsalestransactions的控制。该控制测试的目标是获取关于该控制()的证据。
A.设计有效性
B.运行有效性
C.重要性水平
D.风险评估结果
5.下列关于内部控制评价的说法中,错误的是()。
A.内部控制评价通常由被审计单位管理层负责组织
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