隐患整改台账.docxVIP

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  • 2026-09-24 发布于河南
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隐患整改台账

一、台账编制与使用规则

1.编制依据

本台账依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》(应急管理部令第10号)《工贸企业重大事故隐患判定标准》《危险化学品重大事故隐患判定标准》《建筑施工重大事故隐患判定标准》及各行业相关安全规范标准编制,符合监管部门对隐患排查治理闭环管理的要求。

2.适用范围

本台账适用于工贸、危化、建筑施工、交通运输、仓储物流等各类生产经营单位的隐患排查、分级判定、整改跟踪、验收销号、溯源分析全流程管理,可作为企业内部安全管理存档资料、监管部门执法检查备查资料、第三方安全诊断配套资料使用。

3.使用要求

(1)台账实行“谁排查、谁填报,谁整改、谁负责,谁验收、谁签字”的原则,所有数据需如实反映现场隐患情况,严禁虚报、瞒报、漏报隐患信息。

(2)台账需安排专职安全管理人员负责动态更新,一般隐患排查后24小时内录入台账,重大隐患判定后1小时内录入台账,整改进度每周至少更新1次,验收完成后3个工作日内完成销号登记。

(3)台账纸质版需由各责任环节人员手写签字确认,电子版需同步备份至企业安全管理系统或云存储平台,所有台账资料留存期限不低于3年,重大隐患相关台账资料需长期留存。

(4)台账数据需与现场管控联动,对临近整改期限的隐患需提前3个工作日向责任单位下发整改提醒单,对逾期未整改的隐患立即下发督办单,同步落实考核问责,整改期间必

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