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  • 2026-09-27 发布于河南
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2025年医院财务部年底工作总结及2026年工作计划.docx

2025年医院财务部年底工作总结及2026年工作计划

2025年,财务部严格对标公立医院高质量发展运营管理要求,紧扣医院“学科提质、服务提优、效率提升”的年度核心目标,在院党委、院行政的统一部署下,统筹资金保障、成本管控、风险防范、服务升级四项核心职能,全年各项财务运行指标稳中有进,为医院医疗服务能力提升、重点专科建设、智慧医院升级等重点工作提供了坚实的财务支撑。全年医院实现账面医疗收入18.72亿元,较2024年的16.98亿元同比增长10.25%,收入结构持续优化,其中医疗服务收入占比35.87%,较上年提升2.12个百分点;药品收入占比27.42%,较上年下降1.29个百分点;卫生耗材收入占比18.96%,较上年下降1.38个百分点,收入结构指标达到国家公立医院绩效考核良好等次要求。费用控制方面,全年门诊次均费用327.6元,同比增幅1.21%,住院次均费用13247.8元,同比增幅1.87%,两项费用增幅均控制在医保部门要求的3%增幅红线以内,切实缓解了患者就医负担。运行效益方面,全年实现收支结余1.21亿元,其中医疗业务收支结余4268万元,较2024年的2137万元同比增长99.7%,医疗业务造血能力显著提升;年末资产负债率32.17%,较上年下降3.42个百分点,债务风险处于绿色低风险区间,整体运营质效呈现稳步提升的良好态势。

围绕全面预算绩效管理要求,2025年医院

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