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  • 2026-09-28 发布于福建
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2026年企业内部控制与合规操作指南含预测模拟题.docx

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2026年企业内部控制与合规操作指南含预测模拟题

一、单选题(每题2分,共20题)

(注:本部分针对中国企业内部控制与合规实务,结合2026年监管趋势设计)

1.根据新修订的《企业内部控制基本规范》,2026年企业内部控制自我评估报告的披露时间要求是?

A.每年4月30日前

B.每年6月30日前

C.每年10月31日前

D.每年3月31日前

2.某制造业企业发现采购部门与供应商存在利益输送,根据内部控制原则,以下哪项措施最能从根源上防范此类风险?

A.加大对采购人员的处罚力度

B.实施供应商轮换制度并引入第三方审计

C.简化采购审批流程以提高效率

D.提高采购预算以减少人为干预

3.2026年,若某上市公司未按规定披露关联交易,可能面临的监管处罚不包括?

A.责令限期整改

B.罚款最高可达1000万元

C.暂停其股票上市资格

D.免除董监高的赔偿责任

4.企业内部控制中的“不相容职务分离”原则,以下哪项场景体现最明显?

A.财务部经理兼任审计委员会主席

B.出纳同时负责银行对账工作

C.采购员与仓库管理员职责分离

D.销售员直接开出现金支票

5.根据银保监会2026年新规,金融机构在信贷审批中必须强制实施哪项内部控制措施?

A.降低风险评估标准以抢占市场

B.由信贷员自行审批50万元以下贷

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