2026年审计师《内部控制》选择题卷.docVIP

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  • 2026-10-01 发布于山东
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2026年审计师《内部控制》选择题卷

姓名:_____?准考证号:_____?得分:______

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.内部控制的根本目标是()。

A.提高企业运营效率

B.确保财务报告的可靠性

C.预防和检测舞弊行为

D.增强企业竞争力

2.内部控制的基本原则不包括()。

A.合理性原则

B.完整性原则

C.重要性原则

D.风险导向原则

3.以下哪项不属于内部控制的基本要素?()

A.授权和责任

B.信息和沟通

C.监控活动

D.风险评估

4.内部控制环境中,以下哪项最直接影响控制文化的形成?()

A.管理层的诚信和道德价值观

B.内部审计部门的独立性

C.会计系统的复杂性

D.外部审计师的意见

5.以下哪项控制措施最能有效防止员工挪用现金?()

A.定期盘点库存

B.实行职责分离

C.设置内部审计委员会

D.采用电子支付系统

6.风险评估过程中,以下哪项是识别风险的首要步骤?()

A.分析风险发生的可能性和影响

B.确定风险容忍度

C.评估风险应对措施的有效性

D.记录风险清单

7.内部控制评价报告中,以下哪项内容通常不包括?()

A.控制缺陷的描述

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