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  • 2026-10-01 发布于福建
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2026年年中审计工作报告

半年总结与成效汇报

一、工作回顾与总体判断

2026年上半年,审计监督条线围绕年度重点有序推进,总体呈现稳中有进的态势。本总结在盘点成效的同时,也客观梳理存在的不足,为下半年蓄力。

2025年跟踪,新业务营收占比达规划值的单位,韧性明显更强。

2025年制度审计,流程线上化覆盖全条线的单位,审批时效缩短约31%。

判断一段审计监督工作,既要看结果指标,也要看过程质量。上半年在结果上总体达标,但在过程管理的精细度上仍有提升空间。

二、主要成效与亮点

指标

本期

同比/环比

成效评价

审计项目完成

71%

同比+3%环比-10%

与去年同期基本持平

问题整改率

84%

同比-17%环比+5%

低于去年同期,需关注

内控缺陷下降

17.0

同比+5%环比+9%

优于去年同期

高风险清零

18.2

同比+29%环比-7%

优于去年同期

管理建议采纳

80%

同比+28%环比-5%

优于去年同期

从审计监督核心指标看,多数处于改善通道。例如审计项目完成本期71%,与去年同期基本持平;问题整改率本期84%,低于去年同期,需关注。结构层面仍有优化空间,但整体势头向好。

案例参考:某政务信息化域贺涛。数据打通率过80%后,跨系统运维成本降约20%,故障定位更快。

案例参考:某物流制度域常江。流程线上化覆盖全条线,审批时效缩短约31%,例外事项有迹可循。

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