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- 2026-10-01 发布于福建
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2026年年中审计工作报告
半年总结与成效汇报
一、工作回顾与总体判断
2026年上半年,审计监督条线围绕年度重点有序推进,总体呈现稳中有进的态势。本总结在盘点成效的同时,也客观梳理存在的不足,为下半年蓄力。
2025年跟踪,新业务营收占比达规划值的单位,韧性明显更强。
2025年制度审计,流程线上化覆盖全条线的单位,审批时效缩短约31%。
判断一段审计监督工作,既要看结果指标,也要看过程质量。上半年在结果上总体达标,但在过程管理的精细度上仍有提升空间。
二、主要成效与亮点
指标
本期
同比/环比
成效评价
审计项目完成
71%
同比+3%环比-10%
与去年同期基本持平
问题整改率
84%
同比-17%环比+5%
低于去年同期,需关注
内控缺陷下降
17.0
同比+5%环比+9%
优于去年同期
高风险清零
18.2
同比+29%环比-7%
优于去年同期
管理建议采纳
80%
同比+28%环比-5%
优于去年同期
从审计监督核心指标看,多数处于改善通道。例如审计项目完成本期71%,与去年同期基本持平;问题整改率本期84%,低于去年同期,需关注。结构层面仍有优化空间,但整体势头向好。
案例参考:某政务信息化域贺涛。数据打通率过80%后,跨系统运维成本降约20%,故障定位更快。
案例参考:某物流制度域常江。流程线上化覆盖全条线,审批时效缩短约31%,例外事项有迹可循。
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