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- 2026-10-05 发布于辽宁
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2026年内部审计业务试题及答案
一、填空题(每题2分,共20分)
1.内部审计的核心原则是独立性和客观性。
2.内部审计部门应定期对自身的治理结构进行评估。
3.风险管理框架是内部审计活动的重要组成部分。
4.内部审计报告应包括审计发现、建议和行动计划。
5.内部审计活动应与组织的战略目标保持一致。
6.内部审计师应具备良好的专业知识和技能。
7.内部审计活动应定期对内部控制进行评估。
8.内部审计师应遵守职业道德规范。
9.内部审计活动应与组织的风险管理框架相协调。
10.内部审计报告应向组织的治理层报告。
二、判断题(每题2分,共20分)
1.内部审计活动应独立于组织的治理层。(正确)
2.内部审计师应定期接受继续教育。(正确)
3.内部审计活动应与组织的战略目标无关。(错误)
4.内部审计师应保持客观性。(正确)
5.内部审计活动应定期对风险管理框架进行评估。(正确)
6.内部审计报告应包括组织的财务状况。(错误)
7.内部审计师应遵守组织的政策。(正确)
8.内部审计活动应与组织的风险管理框架无关。(错误)
9.内部审计报告应向组织的管理层报告。(错误)
10.内部审计师应保持专业胜任能力。(正确)
三、选择题(每题2分,共20分)
1.内部审计的核心原则是(A)。
A.独立性和客观性
B.主观性和客观性
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