2026年内部审计业务试题及答案.docVIP

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  • 2026-10-05 发布于辽宁
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2026年内部审计业务试题及答案

一、填空题(每题2分,共20分)

1.内部审计的核心原则是独立性和客观性。

2.内部审计部门应定期对自身的治理结构进行评估。

3.风险管理框架是内部审计活动的重要组成部分。

4.内部审计报告应包括审计发现、建议和行动计划。

5.内部审计活动应与组织的战略目标保持一致。

6.内部审计师应具备良好的专业知识和技能。

7.内部审计活动应定期对内部控制进行评估。

8.内部审计师应遵守职业道德规范。

9.内部审计活动应与组织的风险管理框架相协调。

10.内部审计报告应向组织的治理层报告。

二、判断题(每题2分,共20分)

1.内部审计活动应独立于组织的治理层。(正确)

2.内部审计师应定期接受继续教育。(正确)

3.内部审计活动应与组织的战略目标无关。(错误)

4.内部审计师应保持客观性。(正确)

5.内部审计活动应定期对风险管理框架进行评估。(正确)

6.内部审计报告应包括组织的财务状况。(错误)

7.内部审计师应遵守组织的政策。(正确)

8.内部审计活动应与组织的风险管理框架无关。(错误)

9.内部审计报告应向组织的管理层报告。(错误)

10.内部审计师应保持专业胜任能力。(正确)

三、选择题(每题2分,共20分)

1.内部审计的核心原则是(A)。

A.独立性和客观性

B.主观性和客观性

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