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- 约 25页
- 2026-10-09 发布于江西
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2025年审计实务操作与案例分析手册
第一章审计实务操作基础
第一节审计的基本概念与原则
第二节审计工作的组织与实施
第三节审计证据的收集与验证
第四节审计工作底稿的编制与归档
第五节审计报告的编制与出具
第二章审计程序与方法
第一节审计计划的制定与执行
第二节审计工作底稿的整理与归档
第三节审计风险的识别与评估
第四节审计证据的分析与运用
第五节审计结论的形成与报告
第三章财务报表审计实务
第一节财务报表审计的目标与范围
第二节财务报表审计的程序与方法
第三节财务报表审计中的重点审计领域
第四节财务报表审计的内部控制评估
第五节财务报表审计的沟通与报告
第四章非财务信息审计实务
第一节非财务信息的审计内容与方法
第二节风险管理与内部控制审计
第三节企业社会责任与环境审计
第四节法律法规与合规性审计
第五节审计结论的综合评价与建议
第五章审计案例分析与实践
第一节审计案例的选择与分析框架
第二节审计案例的实操与处理
第三节审计案例的总结与反思
第四节审计案例的复盘与提升
第五节审计案例的分享与交流
第六章审计技术与工具应用
第一节审计软件与信息系统应用
第二节审计数据分析与可视化
第三节
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